| 索引号: | psqrmzf-2025-00505 | 发布机构: | 平山区人民政府 |
| 信息名称: | 2024年平山区政府决算 | 主题分类: | 政府决算 |
| 发布日期: | 2025-09-19 | 成文日期: | 2025-09-19 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2024年平山区政府决算
关于平山区2024年财政决算的报告
——2025年9月4日在平山区第十九届
人大常委会第30次会议上
区财政局局长 邹 政
主任、副主任、各位委员:
受区人民政府委托,我向大会报告平山区2024年财政决算(草案)执行情况,请予审议。
2024年全区财政工作在区委的正确领导下,区人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,通过强化财政资源统筹整合,牢牢守住 “保基本民生、保工资、保运转” 底线,全年财政工作交出亮眼答卷,圆满达成各项目标任务。依据《预算法》相关规定,现将具体情况报告如下:
一、2024年财政决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
1.收入决算情况
2024年,全区一般公共预算收入实际完成87459万元,为年度预算84750万元的103.2%,比上年实际增加44785万元,增长104.9%。其中:税收收入实际完成37105万元,为年度预算35350万元的105.0%,比上年实际增加267万元,增长0.7%。全区非税收入实际完成50354万元,为年度预算49400万元的101.9%,比上年实际增加44518万元,增长762.8%。收入增长的主要原因为盘活农产品仓储物流经营权形成收入。
平山区2024年一般公共预算收入完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 2023年 决算 | 2024年 预算 | 2024年完成数 | 2024完成情况 | ||
与预算完成比(%) | 与上年决算同比 | 与上年决算同比(%) | ||||
合计 | 42674 | 84750 | 87459 | 103.2 | 44785 | 104.9 |
1.税收收入 | 36838 | 35350 | 37105 | 105.0 | 267 | 0.7 |
其中:增值税 | 18697 | 17033 | 18058 | 106.0 | -639 | -3.4 |
企业所得税 | 5178 | 4775 | 4997 | 104.6 | -181 | -3.5 |
个人所得税 | 1307 | 1768 | 1746 | 98.8 | 439 | 33.6 |
房产税 | 2226 | 1929 | 1873 | 97.1 | -353 | -15.9 |
城镇土地使用税 | 2217 | 2389 | 2351 | 98.4 | 134 | 6.0 |
土地增值税 | 356 | 215 | 206 | 95.8 | -150 | -42.1 |
耕地占用税 | 516 | 638 | 638 | 100.0 | 122 | 23.6 |
契税 | 2307 | 1833 | 2381 | 129.9 | 74 | 3.2 |
资源税 | 816 | 932 | 1004 | 107.7 | 188 | 23.0 |
城市维护建设税 | 2225 | 1962 | 2087 | 106.4 | -138 | -6.2 |
印花税 | 744 | 1085 | 988 | 91.1 | 244 | 32.8 |
环保税 | 232 | 285 | 280 | 98.2 | 48 | 20.7 |
车船税 | 17 | 300 | 290 | 96.7 | 273 | 1605.9 |
其它税收收入 | 206 | 100.0 | 206 | |||
2.非税收入 | 5836 | 49400 | 50354 | 101.9 | 44518 | 762.8 |
专项收入 | 1504 | 1278 | 1396 | 109.2 | -108 | -7.2 |
行政事业性收费 | 1142 | 1004 | 1067 | 106.3 | -75 | -6.6 |
罚没收入 | 2686 | 2289 | 3026 | 132.2 | 340 | 12.7 |
国有资本经营收入 | ||||||
国有资产有偿使用收入 | 504 | 44829 | 44865 | 100.1 | 44361 | 8801.8 |
其他收入 | ||||||
2.支出决算情况
2024年,全区一般公共预算支出实际完成99259万元,为年度预算86617万元的114.6%,比上年实际增加17698万元,增长21.7%。详情见下表:
平山区2024年一般公共预算支出完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 2023年 决算 | 2024年 预算 | 2024年完成数 | 2024完成情况 | ||
与预算完成比(%) | 与上年决算同比 | 与上年决算同比(%) | ||||
合计 | 81561 | 86617 | 99259 | 114.6 | 17698 | 21.7 |
一般公共服务支出 | 13186 | 12517 | 14762 | 117.9 | 1576 | 12.0 |
国防支出 | 61 | 59 | 59 | 100.0 | -2 | -3.3 |
公共安全支出 | 469 | 704 | 991 | 140.8 | 522 | 111.3 |
教育支出 | 10567 | 10572 | 10905 | 103.1 | 338 | 3.2 |
科学技术支出 | 61 | 24 | 64 | 266.7 | 3 | 4.9 |
文化旅游体育与传媒支出 | 472 | 618 | 832 | 134.6 | 360 | 76.3 |
社会保障和就业支出 | 21806 | 22119 | 31464 | 142.2 | 9658 | 44.3 |
卫生健康支出 | 4715 | 9167 | 9678 | 105.6 | 4963 | 105.3 |
节能环保支出 | 6135 | -8948 | -8945 | 100.0 | -15080 | -245.8 |
城乡社区支出 | 3425 | 16018 | 14577 | 91.0 | 11152 | 325.6 |
农林水支出 | 2350 | 2212 | 2736 | 123.7 | 386 | 16.4 |
交通运输支出 | 40 | 259 | 365 | 140.9 | 325 | 812.5 |
资源勘探工业信息等支出 | 503 | 498 | 496 | 99.6 | -7 | -1.4 |
商业服务业等支出 | 524 | 923 | 837 | 90.7 | 313 | 59.7 |
金融支出 | 2 | 10 | 500.0 | 10 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 70 | 772 | 856 | 110.9 | 786 | 1122.9 |
住房保障支出 | 9995 | 12908 | 13361 | 103.5 | 3366 | 33.7 |
灾害防治及应急管理支出 | 397 | 413 | 600 | 145.3 | 203 | 51.1 |
预备费 | ||||||
其他支出 | 1268 | 63 | -1205 | -95.0 | ||
债务付息支出 | 5514 | 5767 | 5535 | 96.0 | 21 | 0.4 |
债务发行费用支出 | 3 | 13 | 13 | 100.0 | 10 | 333.3 |
3.一般公共预算收支决算平衡情况
2024年,一般公共预算收入87459万元,上级补助收入68343万元,上年结余18590万元,调入资金485万元,债务转贷收入13962万元,动用预算稳定调节基金5949万元,当年收入合计为194788万元。
2024年,一般公共预算支出99259万元,上解上级支出55369万元,债务还本支出15514万元,安排预算稳定调节基金2709万元,结转下年支出21937万元,当年支出合计为194788万元。
2024年,全区一般公共预算决算实现收支平衡。
(二)政府性基金收支决算情况
1.基金收入决算情况
2024年,全区政府性基金收入实际完成560万元,为年度预算685万元的81.8%,比上年实际增加637万元,增长827.3%。详情见下表:
平山区2024年政府性基金收入完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 2023年决算 | 2024年 预算 | 2024年 完成数 | 2024完成情况 | ||
与预算完成比(%) | 与上年决算同比 | 与上年决算同比(%) | ||||
政府性基金收入合计 | -77 | 685 | 560 | 81.8 | 637 | 827.3 |
国有土地使用权出让收入 | -80 | 674 | 549 | 81.5 | 629 | 786.3 |
城市基础设施配套费收入 | 3 | 11 | 11 | 100 | 8 | 266.7 |
2.基金支出决算情况
2024年,全区政府性基金支出实际完成9849万元,为年度预算11334万元的86.9%,比上年实际增加3098万元,增长45.9%。详情见下表:
平山区2024年政府性基金支出完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 2023年决算 | 2024年预算 | 2024年完成数 | 2024完成情况 | ||
与预算完成比(%) | 与上年决算同比 | 与上年决算同比(%) | ||||
政府性基金预算支出合计 | 6751 | 11334 | 9849 | 86.9 | 3098 | 45.9 |
文化旅游体育传媒支出 | 3 | 1 | -3 | -100.0 | ||
社会保障和就业支出 | 355 | -355 | -100.0 | |||
城乡社区支出 | 3382 | 3214 | 95.0 | 3214 | ||
其他支出 | 192 | 462 | 290 | 62.8 | 98 | 51.0 |
债务付息支出 | 6101 | 6101 | 6101 | 100.0 | 0.0 | |
住房保障支出 | 375 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | 100 | 410 | -100 | -100.0 | ||
农林水支出 | 603 | 244 | 40.5 | 244 | ||
3.基金收支决算平衡情况
2024年,全区政府性基金收入560万元,上级补助收入4496万元,上年结余666万元,调入资金6101万元,当年政府性基金收入合计为11823万元。
2024年,全区政府性基金支出9849万元,调出资金485万元,上解上级支出4万元,年终结余1485万元,当年政府性基金支出合计为11823万元。
2024年,全区政府性基金决算实现收支平衡。
(三)国有资本经营收支决算情况
1.国有资本经营收入决算情况
2024年,全区国有资本经营收入实际完成0万元,比上年实际减少6万元,下降100.0%。详情见下表:
平山区2024年国有资本经营收入完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 2023年决算 | 2024年预算 | 2024年 完成数 | 2024完成情况 | ||
与预算完成比(%) | 与上年决算同比 | 与上年决算同比(%) | ||||
国有资本经营收入合计 | 6 | 45 | -6 | -100 | ||
利润收入 | 6 | 45 | -6 | -100 | ||
2.国有资本经营支出决算情况
2024年,全区国有资本经营支出实际完成495万元,比上年实际增加369万元,增长292.9%。详情见下表:
平山区2024年国有资本经营支出完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 2023年决算 | 2024年 预算 | 2024年完成数 | 2024年完成情况 | ||
与预算完成比(%) | 与上年决算同比 | 与上年决算同比(%) | ||||
国有资本经营支出合计 | 126 | 495 | 495 | 100.0 | 369 | 292.9 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 126 | 495 | 495 | 100.0 | 369 | 292.9 |
3.国有资本经营收支决算平衡情况
2024年,上年结余5920万元,上级补助收入495万元,当年国有资本经营收入合计为6415万元。
2024年,全区国有资本经营支出495万元,年终结余5920万元,当年国有资本经营支出合计为6415万元。
2024年,全区国有资本经营决算实现收支平衡。
(四)社会保险基金收支决算情况
1.社会保险基金收入决算情况
2024年,全区社会保险基金收入实际完成11614万元,为年度预算11100万元的104.6%,比上年实际增加1349万元,增长13.1%。详情见下表:
平山区2024年社会保险基金收入完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 2023年 决算 | 2024年 预算 | 2024年完成数 | 2024完成情况 | ||
与预算完成比(%) | 与上年决算同比 | 与上年决算同比(%) | ||||
全区社会保险基金预算收入 | 10265 | 11100 | 11614 | 104.6 | 1349 | 13.1 |
机关事业单位基本养老保险基金收入 | 10265 | 11100 | 11614 | 104.6 | 1349 | 13.1 |
2.社会保险基金支出决算情况
2024年,全区社会保险基金支出实际完成11520万元,为年度预算11099万元的103.8%,比上年实际增加1247万元,增长12.1%。详情见下表:
平山区2024年社会保险基金支出完成情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 2023年决算 | 2024年预算 | 2024年完成数 | 2024年完成情况 | ||
与预算完成比(%) | 与上年决算同比 | 与上年决算同比(%) | ||||
全区社会保险基金预算支出 | 10273 | 11099 | 11520 | 103.8 | 1247 | 12.1 |
机关事业单位基本养老保险基金支出 | 10273 | 11099 | 11520 | 103.8 | 1247 | 12.1 |
3.社会保险基金收支决算平衡情况
2024年,全区社会保险基金收入11614万元,上年结余3万元,当年社会保险基金收入合计为11617万元。
2024年,全区社会保险基金支出11520万元,年终结余97万元,当年社会保险基金支出合计为11617万元。
2024年,全区社会保险基金决算实现收支平衡。
(五)政府债务情况
截止2024年底,全区系统内债务326119万元,其中:政府债务326119万元。政府债务限额326120万元,实际债务比债务限额少1万元。
(六)“三公”经费决算情况
2024年平山区使用财政拨款安排的“三公”经费总额为183.02万元,同比减少0.1%。其中:公务接待2.98万元,公务用车购置费30.06万元,公务用车运行维护费149.98万元,因公出国(境)费没有支出。
二、2024年财政决算主要特点
2024年全区财政工作在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续深化全面振兴新突破三年行动,坚持稳字当头,总体财政运行态势基本平稳。
(一)多措并举增收,夯实财政根基
依法组织各项收入,加大税收征管力度,持续做好重点税源监控,挖掘增收潜力,督促及时上缴,应收尽收。加大财政资源统筹力度,通过摸清家底,整合各类财政资源,盘活农产品仓储物流经营权项目4.45亿元,实现财政收入突破性发展。
(二)坚守民生底线,优化资源配置
坚持“三保”支出优先保障,始终将民生保障放在首位,全年实现民生支出7.9亿元,切实筑牢民生保障网。从严从紧把好支出关口,全面贯彻落实党政机关过“紧日子”要求,坚持厉行节约、精打细算,严格控制“三公”经费支出和一般性支出,财政支出结构进一步优化。
(三)制度赋能管理,实现可持续性
一是开展国有资产清查工作,制定了《辽宁平建集团有限责任公司经营业绩考核和计分办法实施细则》、《辽宁平建集团有限责任公司企业负责人经营业绩考核及薪酬管理实施方案》加强国资管理。二是全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,按照“花钱必问效、无效必问责”的原则,抓好全区预算绩效管理工作。
2024年我区财政工作取得了一定成绩,但在实际工作中也存在问题需要解决,一是预算编制时部分项目未进行细化,编制不完整;二是历史问题凸显,强化监管防范风险。对于这些问题,我们将认真分析,持续发力,进行完善。
