索引号: psqrmzf-2025-00584 发布机构: 平山区人民政府
信息名称: 辽宁省本溪市平山区人民政府千金街道办事处2024年度部门决算 主题分类: 政府部门
发布日期: 2025-10-11 成文日期: 2025-10-11
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辽宁省本溪市平山区人民政府千金街道办事处2024年度部门决算

发布时间:2025-10-11 10:22:23 【字体:

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第一部分  辽宁省本溪市平山区人民政府千金街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市平山区人民政府千金街道办事处决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市平山区人民政府千金街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市平山区人民政府千金街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省本溪市平山区人民政府千金街道办事处概况

 

一、主要职责

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。                          

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
     6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市平山区人民政府千金街道办事处2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

本溪市平山区人民政府千金街道办事处


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计512.68万元,包括:

1.财政拨款收入512.68万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入512.68万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加186.58万元,增长57.2%,主要原因:人员变动、工资福利、公用经费、抚恤金、闭坑矿山治理及环境整治增加支出。

(二)支出总计512.68万元,包括:

1.基本支出298.84万元,占支出总计的58.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出207.34万元;商品和服务支出28.56万元;对个人和家庭的补助62.94万元。

2.项目支出213.84万元,占支出总计的41.71%。主要包括闭坑矿山治理项目、环境整治等业务增加支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加186.58万元,增长57.2%,主要原因:主要包括闭坑矿山治理项目、环境整治等业务增加支出。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:以支代收,收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出512.68万元,其中:基本支出298.84万元,项目支出213.84万元。与上年相比,财政拨款支出增加186.58万元,增长57.2%,主要原因:人员变动、工资福利、公用经费、抚恤金、闭坑矿山治理及环境整治增加支出。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的168.1%,其中:基本支出完成年初预算的142.5%,项目支出完成年初预算的600%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出512.68万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出262.72万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)187.38万元,主要是工资福利、办公费用、抚恤金支出,完成年初预算的89.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资福利、办公费用、抚恤金支出增加。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)75.34万元, 主要是商品服务支出,完成年初预算的211%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补充办公费经费不足及美丽乡村项目支出。

2.社会保障和就业支出82.70万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)26.87万元,主要是行政单位离退休工资及取暖费支出,完成年初预算的225.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休工资及取暖费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.91万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的99.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金没有退休及调转人员缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)34.19万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.73万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

3.卫生健康支出12.02万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.02万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

4.节能环保支出0万元,具体包括:

(1)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)万元,主要是其他环境保护管理事务支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复。

5.住房保障支出16.74万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.74万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的106.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.自然海洋气象支出138.5万元,具体包括:

自然海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)138.5万元,主要是闭坑矿山项目,完成年初预算0%,决算数与年初预算数存在差异的主要年初无预算。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平,主要是无等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出298.8万元,其中:人员经费270.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费28.5万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出25.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加12.8万元,增长98.6%,主要原因是机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目7个(其中:一般公共预算项目7个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金344.71万元(其中:一般公共预算资金344.71万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90.43分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

2024年决算批复千金街道办事处.xlsx


 


部分 附件

2024年千金街道办事处本级自评表.xls